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上海市松江區審計中心2019年度決算
信息來源: 發布消息時刻:2021-08-13 閱讀次數:

 

 

 

 

 

昆明市松江區審核管理中心

2019年部門預算

 


目  錄

 

一個部分 武漢市市松江區財務會計中間概貌

一、關鍵功能

二、平臺制定

第二部分 上海市松江區審計中心2019年度決算表

一、利潤結余預算總表

二、效益部門預算表

三、撥出預算表

四、財政廳捐款使收入教育支出竣工決算總表

五、常見公共服務概預算民政補貼款其他支出預算表

六、平常共同預預算國庫撥付差不多收支預算表

七、一般來說公共性費用財政預算審批“三公”專項金費及工商登記啟用專項金費教育支出部門預算表

八、政府辦公室性債卷結算的時候財政性審批收支結算的時候表

九、財力負債率環境表

第三部分 上海市松江區審計中心2019年度決算情況說明

第二這部分 代詞表示


第一部分    上海市松江區審計中心概況

 

一、常見崗位職責

🌱深圳市松江區內部審核主是松江區內部審核局的下屬計量單位事業上的計量單位,最主要的崗位責任是法律規定《國家內部審核總則》,使用松江區內部審核局委托,開始內部審核及內部審核考察工作中,委托來完成別內部審核作用。

二、機構設置  

利用上面運轉職責權限,東莞市松江區內部審計中心站不設含有中介機構。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區審計中心2019年度決算表

2019半年度工資費用部門預算總表

基層單位:萬塊

利潤

收入支出

工程項目

預算數

業務

竣工決算數

一、似的服務性概預算民政審批個人收入

270.20

一、基本上共公服務的費用支出

205.19

二、政府性性貨幣基金概預算財政預算捐款收錄

 

二、外交政策費用

 

三、上家補貼費收入水平

 

三、國防軍事費用

 

四、工作納入

 

四、共同安全的其他支出

 

五、經營管理純收入

 

五、教育學校其他支出

 

六、附設基層單位繳納工資

 

六、科學合理科技費用支出

 

七、其他效益

 

七、文化知識度假游教育與新傳媒付出

 

 

 

八、發展基本保障和出去上班付出

38.07

 

 

九、環境衛生穩定花費

13.98

 

 

十、節能減排優質費用

 

 

 

11、城鄉經濟特別付出

 

 

 

十三、畜牧業水總支出

 

 

 

第十三、公共交通出行運輸配送經費支出

 

 

 

十四、資源的地質勘察數據信息等經費支出

 

 

 

15場、商業地產功能業等費用支出

 

 

 

16、科技金融費用支出

 

 

 

十二、協助另外地域結余

 

 

 

二十、那礦產資源共享海底氣象臺等支出費用

 

 

 

第十九、租賃房服務結余

11.79

 

 

四十、油糧商品儲備庫撥出

 

 

 

二十一國慶、災情防冶及應急指揮安全管理支出費用

 

 

 

二十三、同一性支出

 

上年利潤合計數

270.20

上年性支出總金額

269.03

用人事資金補救出入差額

 

節余都分配好

 

月初結轉和盈余

2.27

年尾結轉和盈余

3.44

共計

272.47

累計

272.47


2019第四季度創收竣工決算表

標準:來萬

品牌

上年效益總金額

國庫撥付收入來源

領導補貼政策工資

企業發展純收入

經營的工資

付屬工作單位上交國家盈利

其他的個人收入

功能分類
科目編碼

幾個會計科目命名

加總

270.20

270.20

 

 

 

 

 

201

 

 

一樣 公共售后服務售后服務撥出

206.36

206.36

 

 

 

 

 

201

08

 

財務會計事物

206.36

206.36

 

 

 

 

 

201

08

50

  自己事業使用

206.36

206.36

 

 

 

 

 

208

 

 

世界 保險和就業創業撥出

38.07

38.07

 

 

 

 

 

208

05

 

財政事業性行業離退職

38.07

38.07

 

 

 

 

 

208

05

02 

  創業標準離養老

0.44

0.44

 

 

 

 

 

208

05

05

  政府部門事業公司的通常社區個人養老保險公司激費費用支出

25.87

25.87

 

 

 

 

 

208

05

06

  政府部門企業行業崗位年金手機繳費總支出

11.77

11.77

 

 

 

 

 

210

 

 

清潔衛生穩定其他支出

13.98

13.98

 

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟事業有成公司醫療機構

13.98

13.98

 

 

 

 

 

210

11

02

  教育事業標準醫療器械

13.98

13.98

 

 

 

 

 

221

 

 

房間后勤保障花費

11.79

11.79

 

 

 

 

 

221

02

 

公寓房改變開支

11.79

11.79

 

 

 

 

 

221

02

01

  住宅個人公積金

11.79

11.79

 

 

 

 

 

 


2019月度總支出部門預算表

組織:千元

新項目

本年度收入支出累計數

基礎費用支出

大型項目撥出

上交上級領導其他支出

加盟結余

對復屬工作單位補助款費用

功能分類
科目編碼

課程和科目稱呼

累計

269.03

269.03

 

 

 

 

201

 

 

尋常公用提供服務收支

205.19

205.19

 

 

 

 

201

08

 

審計局行政監察

205.19

205.19

 

 

 

 

201

08

50

  衛生事業自動運行

205.19

205.19

 

 

 

 

208

 

 

市場經濟有效保障和自主創業其他支出

38.07

38.07

 

 

 

 

208

05

 

政府部門視野政府部門離退休工資

38.07

38.07

 

 

 

 

208

05

02 

  事業上企業離退休之

0.44

0.44

 

 

 

 

208

05

05

  企事業上部門事業上部門主要社會養老保費保費付費付出

25.87

25.87

 

 

 

 

208

05

06

  政府機關企業公司的就業年金付費收支

11.77

11.77

 

 

 

 

210

 

 

衛生學更健康總支出

13.98

13.98

 

 

 

 

210

11

 

財政事業性標準社區醫療

13.98

13.98

 

 

 

 

210

11

02

  事業政府部門政府部門醫遼

13.98

13.98

 

 

 

 

221

 

 

房屋切實保障撥出

11.79

11.79

 

 

 

 

221

02

 

住宅改變撥出

11.79

11.79

 

 

 

 

221

02

01

  商品房個人公積金

11.79

11.79

 

 

 

 

 


2019一年度財政資金審批薪資收入其他支出預算總表

機構:千元

收益

費用

產品

結算的時候數

的項目

累計

通常情況公益性預算表財政支出撥付

政府機關性投資基金預算表財政預算審批

一、常見公共信息估算財政部門捐款

270.20 

一、普通公眾業務結余

205.19

205.19

 

二、人民政府性股票基金概預算財政支出審批

 

二、外交活動付出

 

 

 

 

 

三、中國軍事其他支出

 

 

 

 

 

四、公共服務人身安全經費支出

 

 

 

 

 

五、學前教育費用支出

 

 

 

 

 

六、科學的科技其他支出

 

 

 

 

 

七、人文景區運動與影視文化開支

 

 

 

 

 

八、世界切實保障和擇業經費支出

38.07

38.07

 

 

 

九、衛生間健康的總支出

13.98

13.98

 

 

 

十、發展環保型環保型支出費用

 

 

 

 

 

五一、新型農村小區費用支出

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水撥出

 

 

 

 

 

十五、道路搬運性支出

 

 

 

 

 

十四、影視資源勘測資訊等經費支出

 

 

 

 

 

二十、商業性的服務于業等費用支出

 

 

 

 

 

十五、金融投資教育支出

 

 

 

 

 

二十七、支助任何地區劃分費用支出

 

 

 

 

 

18、自然規律產品海洋生物氣象站等總支出

 

 

 

 

 

黨的十九、個人住房擔保性支出

11.79

11.79

 

 

 

二十五、調味品防汛物資存儲教育支出

 

 

 

 

 

二十一月、傷害有效預防及應急救援維護花費

 

 

 

 

 

二12、各種付出

 

 

 

本年度純收入總計

270.20 

本年度結余預估合計

269.03

269.03

 

期初不需要補貼款結轉和余額

2.27 

年終財政預算撥付結轉和盈余

3.44 

3.44 

 

一、基本服務性估算民政付款

2.27 

 

 

 

 

二、政府辦公室性投資基金費用預算國庫撥付

 

 

 

 

 

總共

272.47 

合計

 272.47

 272.47

 

 


2019年度目標尋常公用預算表財務審批結余部門預算表

組織:萬塊人民幣

的項目

預估合計

主要收支

大型項目總支出

作用分為

考試科目編號

項目名稱大全

201

 

 

大部分公用服務開支

205.19

205.19

 

201

08

 

審計工作行政事務

205.19

205.19

 

201

08

50

  視野運營

205.19

205.19

 

208

 

 

社會性有效保障了和學生就業開支

38.07

38.07

 

208

05

 

行政性企事業機關單位離離休

38.07

38.07

 

208

05

02 

  參公廠家離提前退休

0.44

0.44

 

208

05

05

  部門衛生事業組織根本社區社保養老行業納費性支出

25.86

25.86

 

208

05

06

  機構事業院校院校角色年金交費收支

11.77

11.77

 

210

 

 

衛生學安全健康花費

13.98

13.98

 

210

11

 

財政企事業計量單位醫藥

13.98

13.98

 

210

11

02

  企業發展組織醫療保健

13.98

13.98

 

221

 

 

住宅服務支出費用

11.79

11.79

 

221

02

 

住宅改善費用支出

11.79

11.79

 

221

02

01

  房間房貸公積金

11.79

11.79

 

累計

269.03

269.03

 

 


2019年終通常情況下公共性費用財政性捐款大多總支出預算表

  機構:萬多

建設項目

累計

職工資金投入

公供經費支出

經濟增長總類

科目必識別碼

題目名稱大全

301

 

基本福利待遇福利花費

262.76

262.76

 

301

01

  主要薪資

28.54

28.54

 

301

02

  津貼補助金補助金

15.80

15.80

 

301

03

  績效工資

 

 

 

301

06

  餐費政府補貼費

10.24

10.24

 

301

07

  考核年終獎金

139.88

139.88

 

301

08

工商登記企事業方常規養老院保費納費

25.87

25.87

 

301

09

工作年金交費

11.77

11.77

 

301

10

機關人員差不多醫療保障保障付款

13.98

13.98

 

301

11

公務接待員醫學補貼政策交費

 

 

 

301

12

另一個世界 的保障繳納費用

4.89

4.89

 

301

13

房間住房基金

11.80

11.80

 

301

14

醫遼費

 

 

 

301

99

  許多薪水福利待遇開支

 

 

 

302

 

各種商品和功能費用支出

6.22

 

6.22

302

01

  辦工費

0.03

 

0.03

302

02

  印上費

 

 

 

302

03

  資詢費

 

 

 

302

04

  程序費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業服務治理費

 

 

 

302

11

  旅差費

0.26

 

0.26

302

12

  因公出境(境)費用的

 

 

 

302

13

  處理(護)費

 

 

 

302

14

  汽車租用費

 

 

 

302

15

  辦公會議費

 

 

 

302

16

  技術培訓費

 

 

 

302

17

  因公接待廳費

 

 

 

302

18

  專門相關工費

 

 

 

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  用鍋爐燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

 

 

 

302

27

  代為渠道費

 

 

 

302

28

  企業工會資金投入

3.82

 

3.82

302

29

  福利待遇費

2.11

 

2.11

302

31

  公務活動出行正常運行定期維護費

 

 

 

302

39

  另外道路交通花費

 

 

 

302

40

  稅金及扣減收費

 

 

 

302

99

  相關寶貝和工作花費

 

 

 

303

 

對用戶家庭成員環境的政府補貼

0.05

0.05

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  性生活補貼金

 

 

 

303

07

  社區醫藥費補貼費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  額外獎勵金

 

 

 

303

10

個體種植業加工補助

 

 

 

303

99

  其他的對小編和工作生活的補貼費

0.05

0.05

 

310

 

資源性收入支出

 

 

 

310

02

  會議室生產設備租賃費

 

 

 

310

03

  專門設配購進

 

 

 

310

07

  問題網絡信息及應用采購提升

 

 

 

310

13

  公務接待買車購置費

 

 

 

310

19

  其余城市交通出行軟件置辦

 

 

 

310

21

  文物保護和擺貨品租賃費

 

 

 

310

22

  有形財產租賃費

 

 

 

310

99

  其余資源性開支

 

 

 

自動求和

269.03

262.81

6.22

 


2019本年似的公用設施估算財政性撥付“三公”勞務費及危險機關正常運行勞務費開支預算表

組織:萬是

普通公開費用預算財政支出付款“三公”資金

政府機關正常運作

資金投入結算的時候數

累計

因公出國留學

(境)費

公務接待買車折舊費及運營費

國家公務到訪費

小計

因公車輛

購入費

國家公務公務車

進行費

項目預算數

竣工決算數

費用預算數

竣工決算數

概算數

部門預算數

概預算數

部門預算數

費用數

竣工決算數

工程預算數

預算數

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019第四季度現政府性基金投資預預算財政局撥付花費預算表

院校:萬塊人民幣

業務

加總

主要教育支出

工程項目總支出

技能各類

題目商品編號

科目必分類

229

 

 

相關開支

 

 

 

229

08

 

大家股票發行營銷機購的業務費擬定的收入支出

 

 

 

229

08

04

福利金買彩票出售企業的服務費收入支出

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

無政府部性貨幣基金決算不需要捐款性支出的機構,仍提取該數據表格式,并在本表左下角作下敘說明:

注:上海市松江區審計中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年資金負債率事情表

 

 

累計額計量單位:萬塊人民幣

 

用戶

市場價值

年終數

半年度數

月初數

年尾數

一、財產預估合計

——

——

8.39 

 7.99

   (一)流入財力

——

——

2.27

3.44

   (二)加固資金

——

——

14.39

14.39

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

𒆙                2.通用版機器設備(臺/套/輛)

 19

 19

14.21

14.21

♏                     這當中:(1)機動車輛(輛)

 

 

 

 

🐓                                 一般的公務活動專車

 

 

 

 

🧔                                 執法檢查執勤點專車

 

 

 

 

ဣ                                 特類專業性技術買車

 

 

 

 

♔                                 任何小二租車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

𝐆               4.同一一定債務

——

——

0.18

0.18

𓄧        減:累積攤銷及減值提供

——

——

8.27

9.84

   (三)長時間控股權投資

——

——

 

 

   (四)持久企業債券投資費用

——

——

 

 

   (五)在新建網項目

——

——

 

 

   (六)隱形財產

——

——

 

 

🐻        減:總計攤銷

——

——

 

 

   (七)的基金

——

——

 

 

二、過負債的累計數

——

——

2.27

3.44

三、凈財產自動求和

——

——

6.12

4.55

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區審計中心2019年度決算情況說明

 

一、管于昆明市松江區審核中央2019年收入來源收支部門預算總體設計時候闡明

傷害市松江區審計師管理中心2019ဣ年度收入總計為272.47萬元、支出總計為272.47萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加52.45萬元。主要原因:人員經費政策性因素增長。

二、關干滬市松江區財務會計重點2019年個人收入竣工決算的說明怎么寫

當年度收入合計270.20萬元,其中:財政撥款收入270.20萬元,占100%。

三、有關于上海市松江區審核心中2019年末撥出竣工決算時候說

上年支出合計269.03萬元,其中:基本支出269.03萬元,占100%;項目支出無。

四、關與深圳市松江區審計師中心的2019年國庫捐款收入來源結余總體性現象原因分析

傷害市松江區審計局核心2019🥃年度財政撥款收支總決算272.47萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加52.45萬元,增長23.84%。主要原因:人員經費政策性因素增長。

五、相關西安市松江區審核學校2019年末尋常公共性估算民政捐款結余竣工決算狀況說明書

(一)基本上公共信息工程預算財務付款經費支出結算的時候綜合情況發生

鄭州市松江區審計工作中央2019🦂年度一般公共預算財政撥款支出269.03萬元,占本年支出合計的100.00%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加49.01萬元,增長22.28%。主要原因:人員經費政策性因素增長。

(二)平常公益性預算表財政資金付款收入支出竣工決算結構類型情形

廣州市松江區內部審計重點2019🐲年度一般公共預算財政撥款支出269.03萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)205.19萬元,占76.27%;社會保障和就業支出(類)38.07萬元,占14.15%,衛生健康支出(類)13.98萬元,占5.20%,住房保障支出(類)11.79萬元,占4.38%。

(三)一樣公用設施概算財政性付款撥出預算中應事情

深圳市松江區審計工作中心站2019🌳年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為319.75萬元,支出決算為269.03萬元,完成年初預算的84.14%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少。

在當中:

1、普遍公共服務服務性支出(類)審計局行政事務(款)事業電腦運行(項)首要在:人工資金及平時的公共資金。今年初概預算為233.35🍰萬元, 支出決算為205.19萬元,完成年初預算的87.93%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少。

2🤡、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:退休職工經費。年初預算1.49萬元,支出決算為38.07萬元,完成年初預算的25.72%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員無特殊情況支出。

3🐠、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為38.16萬元,支出決算為25.86萬元,完成年初預算的67.77%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少。

4ꦉ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為15.26萬元,支出決算為11.77萬元, 完成年初預算的77.13%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少。

5🌱、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于:職工醫療保險繳費。年初預算為18.13萬元,支出決算為13.98萬元,完成年初預算的77.11%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少。

6💃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:支付職工住房公積金。年初預算為13.36萬元,支出決算為11.79萬元,完成年初預算的88.25%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少。

六、有關于佛山市松江區審計工作核心2019季度普遍公用部門預算國庫捐款大致付出部門預算原因解釋

佛山市松江區財務審計機構2019🃏年度一般公共預算財政撥款基本支出269.03萬元,包括人員經費262.81萬元,公用經費6.22萬元。基本支出中:

1、工資福利支出262.76萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障費、績效工資。

2、商品和服務支出6.22萬元,主要用于:辦公費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費。

3、對個人和家庭的補助0.05萬元,主要用于:托幼費。

七、關于上海市松江區審計中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”費用財政性撥付撥出預算總體經濟現象講解。

重慶市松江區審計工作學校2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,與2018年度一致。

(二)“三公”資金投入財政預算捐款收入支出預算詳細癥狀闡明。

南京市松江區內部審計服務中心2019全年度無“三公”資金投入國庫補貼款其他支出。

♛    1、因公出境(境)費付出0.00萬多。整年制定因公出境(境)團組0個、合計0客流量。

🎃    2、我國公務活動服務收入支出0.00億元(含外賓接待室費用支出 0多萬元)。一般廣泛用于公務活動接受批0次,接待客人用戶0游客量,另外:商務接待外賓院校代號0次、歡迎人數統計0萬人次。

3、公務活動出行用車租賃費及行駛維保費結余0萬的大寫。表中:

公務用車購置支出為0萬元。

🅺公務接待買車啟用運維費用0萬元左右。2019年,西安市松江區內部審計重心支出費用財政廳審批的國家公務車輛租賃保證量為0輛。

🃏    傷害市松江區審計局咨詢中心無因公車輛租賃,因公車輛租賃享有量為零。


八、更多沈陽市松江區內審心中2019半年度政府機關性私募基金工程預算財政廳捐款撥出結算的時候情況情況報告

昆明市松江區審計師核心2019當年度無相關部門性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政部門補貼款費用。

九、國家資本公司銷售費用財政支出付款情況表明

西安市松江區內審中心局2019月度無國有土地資本投資生產經營概算財政廳付款結余。

十、另一極為重要應當的癥狀描述

(一)機關事業單位運營接待費其他支出事情

南京市松江區內部審計平臺2019季度高分子關正常運作資金總支出。

(二)縣招標采購員其他支出問題

東莞市松江區審計中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元。

(三)小車、房產特種占據情況下

1、機動車輛

截至2019年12月31日,成都市市松江區財務會計學校機動車享有量為零。

2、商品房

🅷截至2019年12月31日,上海市松江區審計中心使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門產權的房屋為117平方米。

的單位社會價值50億元之內實用系統0臺(套),政府部門附加值100來萬超過專用設施0臺(套)。

(四)項目預算工作績效治理問題

2019年,本政府部門無工作開支費用,故無設立績效考評的目標監管的工作。

第四部分    名詞解釋

 

ཧ一、不需要預決算廳局審批薪資收入:指企業單位年初度從本級不需要預決算廳局職能部門得到的不需要預決算廳局審批,其中包括普遍公共服務預決算不需要預決算廳局審批和政府部性理財產品預決算不需要預決算廳局審批。

二、人事年使收入:指人事院校落實專業的業務行動試述引導行動作為的年使收入。

෴三、營運純薪水:指事業心企事業單位編制在靠譜銷售工作簡答輔助的工作之中開展調研非獨立性折算營運工作達成的純薪水。

ꦚ四、另外的工資收錄:指企業單位拿到的除“財政資金付款工資收錄”、“工作工資收錄”、“銷售工資收錄”等意外的工資收錄。

五、期初結轉和節余:就是指去年度并未來完成、結轉到年初按有關的相關規定延續應用的經濟。

ꦗ六、歲末結轉和盈余:指上年末或前年末預算表合理安排、因客觀事實狀態發生變沒法按原工作計劃全面實施,需延時到以來年末按關于 設定以后應用的錢。

ܫ七、基本性經費收支:指計量單位為有效保障部門普通轉動、結束規章制度事情任務卡而的發生的那項經費收支。

ꦑ八、活動收入費用:指業務單位為進行當前的人事部門業務世界任務或創業發展壯大個人目標,在基本上收入費用模版形成的杜六房加盟總部的收入費用。

🔜九、生意者總支出費用:指行業方在專業技術生活及輔助生活本身開發非獨立空間測算生意者生活遭受的總支出費用。

🧔十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𝕴五一、機構運轉專項資金:指行政事務企事業發展機構和基準公務接待員法工作的事業發展企事業發展機構應用最基本共公預算表財政性補貼款安排好的最基本撥出中的常規通用專項資金撥出。

 

 

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