杭州市市松江區九亭青島博士整形醫院醫院
2018每年監管部門竣工決算
目 錄
獨一局部 傷害市松江區九亭寵物醫院簡介
一、核心崗位職責
二、團隊部門預算企事業單位組合而成
第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表
一、薪資收入結余預算總表
二、收入水平部門預算表
三、性支出竣工決算表
四、民政撥付工資性支出竣工決算總表
五、正常通用預部門預算財務付款收支部門預算表
六、大部分共公費用預算國庫補貼款基本的支出費用部門預算表
七、一般的公益性概預算民政付款“三公”資金及政府部門加載資金結余部門預算表
八、市政府性基金投資估算財務補貼款付出預算表
九、財產外債情況表
第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明
4.方面 代詞表述
第一部分 上海市松江區九亭醫院概況
一、包括職能部門
ꦬ九亭醫遼機構通常履行九亭鎮及相關地域居住者標準化性醫遼環保服務及突發事件的公開環保應急處里、醫遼應急和婦幼調養等本職工作,并可因人而異展開雙層以上次醫遼服務。
二、企業快速設置
基于以上的職責權限,杭州市松江區𝐆九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。
第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表
2018季度納入付出部門預算總表
政府部門:百萬元
利潤 |
收支 |
||
大型項目 |
結算的時候數 |
該項目 |
部門預算數 |
一、財務補貼款凈收入 |
5560.63 |
一、基本上保障性保障費用支出 |
|
這之中:鎮政府性私募基金費用預算財政預算付款 |
1692.51 |
二、外交史費用支出 |
|
二、上家補貼費收益 |
|
三、國防安全性支出 |
|
三、人事工資 |
13992.62 |
四、通用安全保障費用支出 |
|
四、生產經營凈收入 |
|
五、基礎教育付出 |
0.98 |
五、復屬行業上交國家薪資 |
|
六、數學方法收入支出 |
|
六、別工資收入 |
80.73 |
七、學歷球場與影視文化收入支出 |
|
|
|
八、社會性有效保障和自主創業費用 |
261.58 |
|
|
九、醫藥健康與規劃計劃生育工作收入支出 |
17902.04 |
|
|
十、綠色環保綠色環保撥出 |
|
|
|
五一、城鄉統籌街道辦事處總支出 |
1692.35 |
|
|
第十二、農業水收支 |
|
|
|
13、交通配套配送收支 |
|
|
|
十四、材料勘察短信等支出費用 |
|
|
|
第十六、商業區服務的業等結余 |
|
|
|
第十五、科技金融其他支出 |
|
|
|
十八、救助同一地段撥出 |
|
|
|
十九、土地資源浮游生物天氣等性支出 |
|
|
|
19、往房服務保障收入支出 |
28.61 |
|
|
二是、糧油食品運輸存量經費支出 |
|
|
|
二十一國慶、另一付出 |
|
本年度工資收入預估合計 |
19633.98 |
年初收支加總 |
19885.56 |
用企事業債券掩蓋收入支出表差額 |
262.84 |
盈余分配原則 |
|
本年結轉和余額 |
272.99 |
半年度結轉和盈余 |
284.25 |
共計 |
20169.81 |
總共 |
20169.81 |
2018第四季度收益預算表
公司:萬塊人民幣
工作 |
上年薪資收入合計數 |
國庫補貼款個人收入 |
上家經濟補貼利潤 |
事業薪水 |
營業利潤 |
復屬計量單位上交國家使收入 |
的收入水平 |
||||
功能分類 |
科目必明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
19633.98 |
5560.63 |
|
13992.62 |
|
|
80.73 |
|
208 |
|
|
世界 維護和工作費用 |
261.58 |
261.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關參公廠家離提前退休 |
261.58 |
261.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業院校院校基本的健康社保養老服務繳納費用教育支出 |
228.88 |
228.88 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業企事業單位考試企事業單位考試職業分析年金激費經費支出 |
32.70 |
32.70 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫用環境衛生與工作方案生肓費用 |
17651.28 |
3577.93 |
|
13992.62 |
|
|
80.73 |
|
210 |
02 |
|
公立學校專科醫院 |
17612.46 |
3539.11 |
|
13992.62 |
|
|
80.73 |
|
210 |
02 |
01 |
綜合專科醫院 |
17602.46 |
3529.11 |
|
13992.62 |
|
|
80.73 |
|
210 |
02 |
99 |
某些公立學校大醫院付出 |
10 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業心廠家醫治 |
38.82 |
38.82 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事機構醫藥 |
38.82 |
38.82 |
|
|
|
|
|
2018第四季度薪資竣工決算表
行業:萬
樓盤 |
本年度利潤合計數 |
國庫付款收錄 |
上家補帖薪水 |
事業心個人收入 |
合作經營薪資收入 |
附帶企業單位上交國家營收 |
相關創收 |
||||
功能分類 |
考試科目名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
村鎮街道辦事處性支出 |
1692.51 |
1692.51 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
中國城市依據體系模塊化費及匹配自查自糾外債利潤布置的收入支出 |
1692.51 |
1692.51 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其他大城市條件基建項目配套設施費規劃的支出費用 |
1692.51 |
1692.51 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房服務保障開支 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋創新開支 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房住房基金 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年終付出預算表
單位名稱:多萬元
項目流程 |
當年度性支出累計數 |
基本性收支 |
工程經費支出 |
上交國家上一級付出 |
銷售經營性支出 |
對附帶企業補帖其他支出 |
||||
功能分類 |
科目必名字大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
19885.56 |
17029.68 |
2855.87 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼兒教育總支出 |
0.98 |
|
0.98 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
別幼教費用 |
0.98 |
|
0.98 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
別的教育輔導花費 |
0.98 |
|
0.98 |
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會切實保障和自主創業花費 |
261.58 |
261.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業上部門離退休工資 |
261.58 |
261.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業行業基本的養老院保險金網上繳費花費 |
228.88 |
228.88 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關企業院校職業的年金納費其他支出 |
32.70 |
32.70 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
整形衛生學與準備生孩子性支出 |
17902.04 |
16739.50 |
1162.54 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公辦青島博士整形醫院醫院 |
17863.22 |
16700.68 |
1162.54 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
總體醫療機構 |
17861.43 |
16700.68 |
1160.75 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
另外公立三甲寵物醫院寵物醫院開支 |
1.79 |
|
1.79 |
|
|
|
2018每年結余結算的時候表
組織:十萬
投資項目 |
當年度付出自動求和 |
基本的費用 |
產品收支 |
上交上一級收支 |
生產支出費用 |
對復屬廠家補貼政策經費支出 |
||||
功能分類 |
科目表標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業心的單位整形 |
38.82 |
38.82 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的公司的醫藥 |
38.82 |
38.82 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉一體化街道辦收支 |
1692.35 |
|
1692.35 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
縣城根基生活設施設施費及應對重點債權債務盈利按排的總支出 |
1692.35 |
|
1692.35 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
另一個地市基本條件場地設施設備配套費準備的付出 |
1692.35 |
|
1692.35 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公房服務付出 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間改革方案開支 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房個人公積金 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018半年度國庫捐款薪資收入撥出竣工決算總表
行業:萬
盈利 |
花費 |
||||
好項目 |
結算的時候數 |
項目 |
累計數 |
常見公眾決算國庫付款 |
政府機關性理財產品成本預算財政支出捐款 |
一、大部分公共信息估算財政資金審批 |
3868.12 |
一、一般來說共公的服務開支 |
|
|
|
二、現政府性基金投資項目預算不需要審批 |
1692.51 |
二、外交活動收入支出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機花費 |
|
|
|
|
|
四、通用衛生付出 |
|
|
|
|
|
五、教育輔導開支 |
0.98 |
0.98 |
|
|
|
六、科學有效科技結余 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化體育競技與傳煤其他支出 |
|
|
|
|
|
八、世界保障措施和就業率結余 |
261.58 |
261.58 |
|
|
|
九、醫院衛生情況與打算生肓其他支出 |
3569.72 |
3569.72 |
|
|
|
十、綠色建筑環境花費 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉經濟社區服務中心收入支出 |
1692.35 |
|
1692.35 |
|
|
第十二、農林業水教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、道路交通運載開支 |
|
|
|
|
|
十四、環境資源勘查新信息等開支 |
|
|
|
|
|
第十、商業性的售后酒店業等付出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融服務支出費用 |
|
|
|
|
|
十六、支援一些省市收入支出 |
|
|
|
|
|
18、國土局海底氣象條件等經費支出 |
|
|
|
|
|
19、商品房保駕護航開支 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
第二十、調味品物品存量開支 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、另一個結余 |
|
|
|
年初純收入加總 |
5560.63 |
上年撥出自動求和 |
5553.24 |
3860.89 |
1692.35 |
期初財政預算撥付結轉和盈余 |
264.40 |
年終財政預算補貼款結轉和節余 |
271.79 |
208.21 |
63.58 |
般通用預算表財務撥付 |
200.98 |
|
|
|
|
政府部門性債券預決算財政廳撥付 |
63.42 |
|
|
|
|
合計 |
5825.03 |
累計 |
5825.03 |
4069.10 |
1755.93 |
2018年中般公共信息竣工決算財政部門撥付花費竣工決算表
行業:70萬
的項目 |
預估合計 |
基本上經費支出 |
產品費用 |
|||
系統總類 課程和科目商品代碼 |
會計分類稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育教學支出費用 |
0.98 |
|
0.98 |
205 |
99 |
|
的培訓經費支出 |
0.98 |
|
0.98 |
205 |
99 |
99 |
某些教育輔導總支出 |
0.98 |
|
0.98 |
208 |
|
|
社會上確保和就業創業經費支出 |
261.58 |
261.58 |
|
208 |
05 |
|
行政管理參公企業單位離退休工資 |
261.58 |
261.58 |
|
208 |
05 |
05 |
部門參公公司的基礎給養老金費用交費費用支出 |
228.88 |
228.88 |
|
208 |
05 |
06 |
企事業企事編企事編事業企事編企事編的職業年金付費撥出 |
32.70 |
32.70 |
|
210 |
|
|
醫藥公共衛生與工作規劃生小孩費用 |
3569.72 |
2631.19 |
938.53 |
210 |
02 |
|
市立醫院 |
3530.90 |
2592.37 |
938.53 |
210 |
02 |
01 |
標準化醫院口腔科 |
3529.11 |
2592.37 |
936.74 |
210 |
02 |
99 |
其它公校大醫院經費支出 |
1.79 |
|
1.79 |
210 |
11 |
|
行政部門企業政府部門醫療機構 |
38.82 |
38.82 |
|
210 |
11 |
02 |
企事業基層單位醫治 |
38.82 |
38.82 |
|
221 |
|
|
自建房保險收支 |
28.61 |
28.61 |
|
221 |
02 |
|
住宅房改草收入支出 |
28.61 |
28.61 |
|
221 |
02 |
01 |
往房社保公積金 |
28.61 |
28.61 |
|
自動求和 |
3860.89 |
2921.38 |
939.51 |
2018年度目標應該公用估算不需要捐款根本經費支出結算的時候表
組織:多萬元
建設項目 |
總金額 |
工人專項資金 |
公共經費支出 |
||
經濟增長分類別 管理費用數字 |
考試科目名號 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資春節福利經費支出 |
2921.38 |
2921.38 |
|
301 |
01 |
通常待遇 |
522.38 |
522.38 |
|
301 |
02 |
經費津貼 |
360.90 |
360.90 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜政府補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核年薪 |
1709.09 |
1709.09 |
|
301 |
08 |
行政機關單位人事機關單位通常給養老保險金用費 |
228.88 |
228.88 |
|
301 |
09 |
行業年金繳納費用 |
32.70 |
32.70 |
|
301 |
10 |
教工常見診療保險公司交款 |
38.82 |
38.82 |
|
301 |
11 |
因公員醫療服務補助費納費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它社會發展保障機制付款 |
|
|
|
301 |
13 |
往房住房基金 |
28.61 |
28.61 |
|
301 |
14 |
診療費 |
|
|
|
301 |
99 |
相關薪資褔利結余 |
|
|
|
302 |
|
的商品和業務收支 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公裝修費 |
|
|
|
302 |
02 |
打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理操作費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
房租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
擴大會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
陪訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接待客人費 |
|
|
|
302 |
18 |
上用資料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
使用然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托工作費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
獎勵費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公出行用車工作維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
任何路網的費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
的商品信息和服務項目收入支出 |
|
|
|
303 |
|
對各人和家廷的補貼申請書 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生命補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
診療費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵制度金 |
|
|
|
303 |
10 |
我占農業的大部分產出補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
相關用戶和家長的補助金開支 |
|
|
|
310 |
|
資產投資性開支 |
|
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310 |
02 |
辦公場所機械設備購入 |
|
|
|
310 |
03 |
專用型生產設備購進 |
|
|
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310 |
07 |
信息系統及系統購入創新 |
|
|
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310 |
13 |
國家公務使用車添置 |
|
|
|
310 |
19 |
其它的交通線軟件折舊費 |
|
|
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310 |
22 |
有形股權租賃費 |
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|
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310 |
99 |
某些資產管理性支出費用 |
|
|
|
總計 |
2921.38 |
2921.38 |
|
𝔉2018第四季度大部分公共服務費用財政性補貼款“三公”事業費經費支出及工商登記程序運行事業費經費支出經費支出預算表
企業單位:萬塊
普遍公用工程預算財政支出撥付“三公”事業費 |
政府機關電腦運行 金費部門預算數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公出國工作 (境)費 |
因公公務車折舊費及運動費 |
公務接待處接待處費 |
|||||||||
小計 |
公務接待小二租車 購入費 |
公務活動車輛使用 工作費 |
||||||||||
概預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
預算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018當年度鎮政府性債卷財政廳預算財政廳付款其他支出結算的時候表
單位名稱:萬是
大型項目 |
預估合計 |
大體教育支出 |
項目流程經費支出 |
|||
功能模塊類別 課程打碼 |
科目表種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
212 |
|
|
城鄉統籌社區居委會花費 |
1692.35 |
|
1692.35 |
212 |
13 |
|
地方基礎框架體系配套工程費及相對應的專頂債權薪資收入安排好的費用 |
1692.35 |
|
1692.35 |
212 |
13 |
99 |
其他大都市基礎知識服務設施配套工程費擬定的開支 |
1692.35 |
|
1692.35 |
預估合計 |
1692.35 |
|
1692.35 |
2018年終金融資產流動負債癥狀表 |
||||
|
|
價格組織:萬塊人民幣 |
||
|
數目 |
總價值 |
||
年終數 |
半年度數 |
月初數 |
年初數 |
|
一、基金累計數 |
—— |
—— |
24915.03 |
26734.54 |
(一)流房產 |
—— |
—— |
4390.26 |
3874.85 |
(二)固定不動房產 |
—— |
—— |
12363.87 |
13221.44 |
其中:1.房屋(平方米) |
11685.30 |
12009.57 |
7765.58 |
7765.58 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
643 |
645 |
479.37 |
487.13 |
(1)車輛 |
|
|
|
|
ꦉ 一般的公務接待買車 |
1 |
1 |
35.99 |
35.99 |
♋ 行政執法交警執法用車的 |
|
|
|
|
🔯 特別專業性技巧使用車 |
|
|
|
|
🐓 許多車輛使用 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
52.80 |
52.80 |
3.專用設備(臺/套) |
932 |
912 |
4066.72 |
4920.67 |
單價100萬元以上專用設備 |
6 |
8 |
1464.46 |
1903.86 |
💮 4.相關比較固定房產 |
—— |
—— |
52.20 |
48.06 |
ꦰ 減:加權平均折舊率及減值做準備 |
—— |
—— |
5088.60 |
5587.47 |
(三)長時注資 |
—— |
—— |
|
|
(四)開建公程 |
—— |
—— |
13062.06 |
15064.63 |
(五)無形中財力 |
—— |
—— |
348.23 |
352.78 |
ಞ 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
160.79 |
191.69 |
(六)其他資本 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債預估合計 |
—— |
—— |
1575.67 |
1509.61 |
三、凈資金累計 |
—— |
—— |
23339.36 |
25224.93 |
第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明
一、并于蘇州市松江區九亭醫院專家2018本年度盈利開支預算綜合性原因詳細說明
蘇州市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2018♍年度收入總計為20169.81萬元、支出總計為20169.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少382.19萬元。主要原因:收入方面主要是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。
二、有關傷害市松江區九亭醫院專家2018本年度使收入結算的時候情形說明書
當年度♉收入合計19633.98萬元,其中:財政撥款收入5560.63萬元,占28.32%;事業收入13992.62萬元,占71.27%;其他收入80.73萬元,占0.41%。
三、觀于北京市松江區九亭醫院2018一年度支出費用竣工決算條件說明書怎么寫
本年度💝支出合計19885.56萬元,其中:基本支出17029.68萬元,占85.64%;項目支出2855.87萬元,占14.36%。
四、至于佛山市松江區九亭醫院醫生2018第四季度財政廳撥付純收入性支出整體來說前提介紹
佛山市松江區九亭醫院門診2018ꦓ年度財政撥款收支總決算5825.03萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少1058.66萬元,減少15.38%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。
五、對于成都市松江區九亭醫療機構2018財政預算年度尋常公共性竣工決算財政預算撥付撥出竣工決算癥狀代表
(一)尋常公用工程預算不需要撥付教育支出部門預算總體性事情
上海市松江區九亭醫院2018✅年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,占本年支出合計的19.42%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1332.70萬元,增長52.71%。主要原因:人員經費及項目支出經費的增加。
(二)常見服務性竣工決算財政部門捐款支出費用竣工決算結構類型環境
傷害市松江區九亭醫院專家2018🌼年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)261.58萬元,占6.78%;教育支出(類)0.98萬元,占0.02%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3569.72萬元,占92.46%;住房保障支出(類)28.61萬元,占0.74%。
(三)應該公益性成本預算財政預算撥付收入支出結算的時候明確事情
南京市松江區九亭門診2018𒆙年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3869.10萬元,支出決算為3860.89萬元,完成年初預算的99.79%。決算數小于預算數的主要原因:公立醫院改革補助項目資金8.21萬元,結轉到下年。其中:
1𒀰、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)0.98萬元。主要用于:醫院學科建設。年初預算為0.98萬元,支出決算為0.98萬元,完成年初預算的100%。
2🦩、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)228.88萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為228.88萬元,支出決算為228.88萬元,完成年初預算的100%。
✃社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)32.70萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為32.70萬元,支出決算為32.70萬元,完成年初預算的100%。
3𓃲、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)3529.11萬元。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為3529.11萬元,支出決算為3529.11萬元,完成年初預算的100%。
✤醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)1.79萬元。主要用于:公立醫院改革補助支出。年初預算為10萬元,支出決算為1.79萬元,完成年初預算的17.90%,結余8.21萬元,結轉到下年。
✱醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)38.82萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為38.82萬元,支出決算為38.82萬元,完成年初預算的100%。
4ﷺ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)28.61萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為28.61萬元,支出決算28.61萬元,完成年初預算的100%。
六、有關于濟南市松江區九亭醫療2018季度一半公開財政資金預算財政資金付款大致收入支出竣工決算狀態表示
西安市松江區九亭專科醫院2018🌞年度一般公共預算財政撥款基本支出2921.38萬元,包括人員經費2921.38萬元,公用經費0萬元。基本支出中:
1𝄹、工資福利支出2921.38萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費住房公積金。
七、關于上海市松江區九亭醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金財政預算付款其他支出預算綜合實際情況證明。
杭州市松江區九亭診所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
(二)“三公”事業費財政局補貼款總支出結算的時候具體化情況報告講解。
深圳市松江區九亭醫生2018全年度無“三公”事業費財務付款花費。
八、介紹杭州市市松江區九亭三甲醫院2018半年度政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政部門撥付付出部門預算癥狀就說明
濟南市松江區九亭醫院門診2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計1692.51萬元,具體情況如下:
1🤡、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。主要用于:九亭醫院改擴建項目。年初預算為1692.51萬元,支出決算為1692.35萬元。決算數小于預算數的主要原因:基建賬戶存款利息收入。
九、國家資源管理預決算民政撥付時候反映
滬市松江區九亭大醫院2018全年無國家資本營運成本預算財政性付款結余。
十、另外注重法定程序的狀況說明書
(一)單位運作經費預算費用支出 情況發生
廣州市松江區九亭專科醫院2018每年高分子關工作預備費教育支出。
(二)當地政府招標招標費用原因
傷害市松江區九亭醫院2018ও年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為210.45萬元,其中:貨物采購金額52.79萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額157.66萬元。
(三)貨車、房唯一性侵占狀況
北京市松江區九亭大醫院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概預算工作績效安全管理情況下
𒅌上海市松江區九亭醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況正在陸續建設中;工作機制建設情況正在陸續建設中;績效評價開展情況:無。
第四部分 名詞解釋
🤪一、民政廳資金付款薪水:指計量單位本每年度從本級民政廳資金個部門達成的民政廳資金付款,涉及般公共信息項目工程預算民政廳資金付款和當地政府性基金投資項目工程預算民政廳資金付款。
ಞ二、事業政府部門政府部門收益來源:指事業政府部門政府部門政府部門抓好職業 金融業務項目還有輔助的項目贏得的收益來源。通常是:醫遼收益來源等。
✱三、生產薪水:指事業政府部門在正規專業金融產品活動簡述捕助活動認知能力開展業務非自由核算成本生產活動要先拿到的薪水。
꧂四、其余使使工資個人盈利:指單位名稱擁有的除“國庫撥付使使工資個人盈利”、“事業有成使使工資個人盈利”、“運營使使工資個人盈利”等在內的使使工資個人盈利。具體是:年利率使使工資個人盈利等。
五、上年結轉和盈余:是以當年度并沒有完全、結轉到上年按密切相關法規接著施用的財力。
🍰六、年初結轉和節余:指本第四季度度或己前第四季度成本預算擬定、因主客觀環境發生變化無常始終無法按原行動計劃推行,需延長到后第四季度按關干要求接著選擇的財政資金。
♉七、基本性其他費用支出 :指部門為服務組織沒問題運行、完全此外生活中運行任務卡而會發生的貼心的售后服務其他費用支出 。
🔯八、產品其他收入費用:指公司的為提交獨特的行政管理工作中的任務或企事業發展趨勢計劃,在基本性其他收入費用囿于再次發生的一項其他收入費用。
九、管理開支:指人事機關單位在專業技術運動及鋪助運動外落實非獨立空間記帳管理運動突發的開支。
𒀰十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐻十一月、機關衛生事業企衛生事業機關單位正常運行經費經費支出教育經費支出:指行政機關企衛生事業機關單位和操作國家衛生事業編法管控的衛生事業企衛生事業機關單位適用通常公益性項目預算國庫捐款布置的基礎教育經費支出中的每天的公供經費經費支出教育經費支出教育經費支出。