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上海市松江區科技館2018年度部門決算
信息來源: 推送時間間隔:2020-08-15 閱讀次數:


成都市松江區科技公司館

2018月度部位部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

首先組成部分 西安市松江區科持館慨況

一、重要職能部門

二、科室竣工決算的單位搭建

第二部分 上海市松江區科技館2018年度部門決算表

一、收入來源費用結算的時候總表

二、收入水平部門預算表

三、支出費用部門預算表

四、財政預算補貼款薪水費用支出 結算的時候總表

五、常見共同估算國庫付款經費支出部門預算表

六、一半公共性預竣工決算財政教育支出撥付幾乎教育支出竣工決算表

七、應該共公費用財政預算撥付“三公”預備費及危險機關執行預備費支出費用預算表

八、鎮政府性投資基金費用財政花費捐款花費預算表

九、股權資產負債現象表

第三部分 上海市松江區科技館2018年度部門決算情況說明

四號部件 名稱表述

 


第一部分    上海市松江區科技館概況

 

一、其主要管理職能

𒉰提高展館專業普及文化藝術學習配套設施修建,人才引進或自籌展覽廳主要內容,作好專業普及文化藝術學習長期展及巡展業務上;緊密配合全國性高新創新科學技術移動形式周、專業普及文化藝術學習日、重慶高新創新科學技術節等,做專業普及文化藝術學習巡展等全系列移動形式;集體做“我周圍的專業”專業普及文化藝術學習攝像、專業普及文化藝術學習征文、夏令營等中學生犯專業普及文化藝術學習文化藝術學習學習及內容時間移動形式;針對居委、中小大學,開設學術性交流行為、專業普及文化藝術學習知識講座等移動形式;提高與區中學生犯思想素質專業普及文化藝術學習文化藝術學習時間中心及中小大學間的關系,作好“流動量高新創新科學技術館”品牌;承當作好專業普及文化藝術學習畫廊策劃活動業務上及電子圖書資料室的管控。

二、中介機構設備

根據上述職責,上海市松江區科技館設3個獨立設置設備,包涵:辦工室、呈現培順部、講解開發技術部。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區科技館2018年度部門決算表

2018月度效益經費支出部門預算總表

組織:多萬元

收入來源

花費

好項目

竣工決算數

工程項目

預算數

一、財政局付款收錄

743.06

一、尋常公共信息服務的教育支出

 

  在這當中:國家性資金費用預算財政性補貼款

 

二、外交關系收支

 

二、上家補助款收錄

 

三、防御花費

 

三、事業發展薪資收入

 

四、公益性安全防護付出

 

四、管理使收入

 

五、幼小銜接教育支出

 

五、復屬企業單位上交薪資收入

 

六、科學實驗技術工藝開支

631.69

六、另一個薪資

 

七、文明體育足球與新傳媒收入支出

 

 

 

八、社會上有保障和大學生就業結余

72.04

 

 

九、社區衛生事業防疫與預計孕育其他支出

20.45

 

 

十、低能耗環保節能經費支出

 

 

 

十一月、城鄉經濟社區居委會付出

 

 

 

第十二、畜牧業水費用

 

 

 

13、交通銀行搬家經費支出

 

 

 

十四、影視資源地質勘察內容等收入支出

 

 

 

15場、行業服務性業等總支出

 

 

 

第十六、財富管理經費支出

 

 

 

十二、幫扶別的各地支出費用

 

 

 

18、土地深海天氣等性支出

 

 

 

十八、居住房保護其他支出

18.88

 

 

2、調味品油料貯備總支出

 

 

 

二十一月、其他的費用

 

上年營收累計

743.06

上年撥出累計數

743.06

用企業發展股票基金確定收入支出表差額

 

余額調整

 

年末結轉和余額

 

年初結轉和余額

 

總結

743.06

合計

743.06


2018月度收入水平竣工決算表

的單位:萬的大寫

工作

當年度工資總金額

財政支出補貼款盈利

上家經濟補貼利潤

創業收入水平

經營的工資

附加機關單位上交收錄

相關薪資收入

功能分類
科目編碼

課程和科目公司名稱

合計數

743.06 

743.06 

 

 

 

 

 

206

 

 

有效工藝經費支出

631.69 

631.69 

 

 

 

 

 

206

07

 

小學科學技藝應用率

631.69 

631.69 

 

 

 

 

 

206

07

05

科持館站

631.69 

631.69 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會化服務保障和自主創業付出

72.04 

72.04 

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政部門企事業政府部門離退休年齡

72.04 

72.04 

 

 

 

 

 

208

05

02 

行業公司離退居二線

11.76 

11.76 

 

 

 

 

 

208

05

05

機關公司事業性公司一般健康養老人身險繳納支出費用

43.06

43.06

 

 

 

 

 

208

05

06

政府機關事業方崗位年金付費開支

17.22

17.22

 

 

 

 

 

210

 

 

醫用環衛與行動計劃計生收支

20.45

20.45

 

 

 

 

 

210

11

 

行政處事業發展公司醫藥

20.45

20.45

 

 

 

 

 

210

11

02

事業部門部門醫療保障

20.45

20.45

 

 

 

 

 

221

 

 

公房服務收支

18.88

18.88

 

 

 

 

 

221

02

 

往房體制改革收支

18.88

18.88

 

 

 

 

 

221

02

01

住宅房社保公積金

18.88

18.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018本年度其他支出預算表

機關單位:萬的大寫

產品

年初結余預估合計

常見花費

投資項目結余

繳納上一級教育支出

加盟支出費用

對附屬基層單位補帖付出

功能分類
科目編碼

學科名字大全

累計

743.06 

516.79 

226.27 

 

 

 

206

 

 

有效枝術花費

631.69 

405.42 

226.27 

 

 

 

206

07

 

生物學技術性快速普及

631.69 

405.42 

226.27 

 

 

 

206

07

05

科技開發館站

631.69 

405.42 

226.27 

 

 

 

208

 

 

世界 保障機制和大學生就業其他支出

72.04 

72.04 

 

 

 

 

208

05 

 

行政管理事業部門離退職

72.04 

72.04 

 

 

 

 

208

05

02 

事業上的部門離退體

11.76 

11.76 

 

 

 

 

208

05

05

政府機關事業有成組織基本上社會養老人壽保險人壽保險付費結余

43.06

43.06

 

 

 

 

208

05

06

機關企業單位事業有成企業單位的職業年金繳納費用花費

17.22

17.22

 

 

 

 

210

 

 

醫遼干凈與年度計劃生二胎費用支出

20.45

20.45

 

 

 

 

210

11

 

行政性參公行業醫用

20.45

20.45

 

 

 

 

210

11

02

企業發展工作單位醫療服務

20.45

20.45

 

 

 

 

221

 

 

自建房保障措施花費

18.88

18.88

 

 

 

 

221

02

 

公寓房改草費用支出

18.88

18.88

 

 

 

 

221

02

01

公房個人公積金

18.88

18.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018年終財政經費支出審批收錄經費支出結算的時候總表

行業:萬元左右

凈收入

撥出

大型項目

結算的時候數

項目

合計數

似的公開費用不需要審批

政府辦公室性基金投資成本預算國庫補貼款

一、一半公用費用預算國庫付款

743.06 

一、一般來說共公服務培訓教育支出

 

 

 

二、政府機關性基金、期貨、現貨、微盤民政預算民政撥付

 

二、外交關系結余

 

 

 

 

 

三、民防教育支出

 

 

 

 

 

四、共公防護結余

 

 

 

 

 

五、文化教育收入支出

 

 

 

 

 

六、生物學技術性支出

631.69

631.69

 

 

 

七、傳統文化田徑運動與媒體收支

 

 

 

 

 

八、發展維護和自主創業費用支出

 72.04

 72.04

 

 

 

九、醫療管理衛生監督與計劃表發育經費支出

 20.45

 20.45

 

 

 

十、綠色建筑健康費用

 

 

 

 

 

十一國慶、新農村社區衛生經費支出

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水開支

 

 

 

 

 

第十五、交通貨運貨運經費支出

 

 

 

 

 

十四、資源性地質勘察圖片信息等教育支出

 

 

 

 

 

十四、商業運作安全夜場服務等教育支出

 

 

 

 

 

16、銀行業費用支出

 

 

 

 

 

十六、救助任何地方性支出

 

 

 

 

 

二十、土地浮游生物氣象觀測等花費

 

 

 

 

 

十八、房產服務開支

 18.88

 18.88

 

 

 

二十二、糧油加工工程設備儲備庫花費

 

 

 

 

 

二五一、另外的性支出

 

 

 

上年收入水平累計

743.06 

當年度收入支出預估合計

 743.06

 743.06

 

今年初財政廳補貼款結轉和余額

 

年初不需要撥付結轉和余額

 

 

 

      般服務性成本預算財政廳撥付

 

 

 

 

 

      政府性性新基金財政廳預算財政廳捐款

 

 

 

 

 

總共

743.06 

合計

 743.06

 743.06

 

 


2018年末一半公共性預算表民政補貼款支出費用預算表

機關單位:萬多

頂目

預估合計

總體教育支出

項目支出費用

職能各類

項目識別碼

項目分類

206

 

 

科學有效工藝撥出

631.69

405.42

226.27

206

07

 

有效技術工藝推廣

631.69

405.42

226.27

206

07

05

新材料技術館站

631.69

405.42

226.27

208

 

 

中國社會得到保障和就業形勢花費

72.04

72.04

 

208

05 

 

政府部門事業性組織離提前退休

72.04

72.04

 

208

05

02 

事業組織離退居二線

11.76

11.76

 

208

05

05

市直機關事業標準差不多頤養穩定付款費用支出

43.06

43.06

 

208

05

06

國家機關衛生事業標準職業化年金激費花費

17.22

17.22

 

210

 

 

醫療機構衛生管理與方案孕育支出費用

20.45

20.45

 

210

11

 

行政機關事業性企公務員整形

20.45

20.45

 

210

11

02

參公企業單位醫治

20.45

20.45

 

221

 

 

住宅確保費用支出

18.88

18.88

 

221

02

 

公房深化改革結余

18.88

18.88

 

221

02

01

公寓房公積金貸款

18.88

18.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

743.06

516.79

226.27

 


2018財政部門年度大部分公共性項目預算財政部門補貼款基本上教育支出部門預算表

  企業:萬塊

該項目

總計

職工預備費

公用設施勞務費

經濟條件分類整理

課目識別碼

會計分類各稱

301

 

的薪資福利金結余

411.20

411.20

 

301

01

  一般公資

54.14

54.14

 

301

02

  津貼貼補貼補

13.23

13.23

 

301

03

  薪金

 

 

 

301

06

  餐費補助金費

17.52

17.52

 

301

07

  考核基本工資

184.59

184.59

 

301

08

機構事業發展基層單位通常社會養老安全費

43.06

43.06

 

301

09

職業化年金交款

17.22

17.22

 

301

10

勞務派遣人員總體診療保險金交費

20.45

20.45

 

301

11

因公員醫療服務津貼繳付

 

 

 

301

12

的時代保障措施手機繳費

6.80

6.80

 

301

13

房屋房貸公積金

18.88

18.88

 

301

14

醫療機構費

 

 

 

301

99

  各種年薪獎勵付出

35.31

35.31

 

302

 

淘寶商品和保障費用

97.64

 

97.64

302

01

  辦公費

11.93

 

11.93

302

02

  印刷制版費

 

 

 

302

03

  了解和咨詢費

 

 

 

302

04

  辦手充值

0.1

 

0.1

302

05

  水電費

0.39

 

0.39

302

06

  用電費

 

 

 

302

07

  輕工費

2.86

 

2.86

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物管管控費

68.51

 

68.51

302

11

  旅差費

0.25

 

0.25

302

12

  因公出國旅游(境)相應費用

 

 

 

302

13

  保修(護)費

 

 

 

302

14

  租用費

 

 

 

302

15

  會議內容費

 

 

 

302

16

  培訓課費

0.04

 

0.04

302

17

  公務接待室接待室費

 

 

 

302

18

  使用建筑雜費

 

 

 

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  通用型生物質費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

 

 

 

302

27

  信賴的業務費

 

 

 

302

28

  總工會勞務費

4.60

 

4.60

302

29

  福利性費

8.96

 

8.96

302

31

  國家公務租車開機運行檢修費

 

 

 

302

39

  某個交通費成本費用

 

 

 

302

40

  稅金及擴展收費

 

 

 

302

99

  任何貨物和服務收入支出

7.95

7.95

 

303

 

對個人賬戶和的家庭的補助金

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

7.59

7.59

 

303

05

  生話補貼申請書

 

 

 

303

07

  醫治費經濟補貼

 

 

 

303

08

  國家助學金金

 

 

 

303

09

  獎勵制度金

 

 

 

303

10

每個人綠植基地產出補助金

 

 

 

303

99

  另一自己和企業的補助款支出費用

0.36

0.36

 

310

 

資產管理性付出

 

 

 

310

02

  商務辦公儀器購進

 

 

 

310

03

  專業設施設備購入

 

 

 

310

07

  信心數據網絡及手機軟件采購更新時間

 

 

 

310

13

  因公車輛使用采購

 

 

 

310

19

  其他交通出行器具購買

 

 

 

310

22

  神圣資金購置費

 

 

 

310

99

  別的資本管理性支出費用

 

 

 

自動求和

516.79

419.15

97.64

 


ဣ2018一年度一般的公眾工程預算民政撥付“三公”專項資金及政府部門正常運作專項資金其他支出結算的時候表

單位名稱:萬的大寫

應該公共信息費用財政性撥付“三公”專項資金

單位進行

專項資金結算的時候數

合計數

因公出國工作

(境)費

因公出行用車購進及運動費

因公接待客人費

小計

因公用車的

添置費

公務接待專車

啟動費

費用數

結算的時候數

預算表數

結算的時候數

概預算數

竣工決算數

決算數

預算數

項目預算數

竣工決算數

費用預算數

部門預算數

0

5.50

0

0

0

2.50

0

0

0

2.50

0

3

0

 


2018年末以政府性私募基金費用預算財政資金撥付撥出預算表

政府部門:千元

業務

累計

基礎撥出

投資項目開支

職能進行分類

學科編號

科目必名號

229

 

 

相關開支

 

 

 

229

08

 

彩票網開具服務員企業服務費確定的結余

 

 

 

229

08

04

福利待遇幸運飛艇經銷商機購的業務領域費經費支出

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

無當地政府性債券費用財政廳付款總支出的方,仍抹去該表格和數據表式,并在本表正下方作下傾述明:

注:上海市松江區科技館2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018當年度財產資產負債前提表

資金額企業:多萬元

 

用戶

市場價值

期初數

月底數

年終數

年初數

一、資產投資總計

——

——

1775.33

1721.56

   (一)還是流動性資金

——

——

29.99

 30.64

   (二)穩定凈資產

——

——

1745.34

1690.92

          其中:1.房屋(平方米)

 5907

5907 

1236.17

1236.17

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

0

19.30

0

                   (1)車輛

 

 

 

 

𝓡                          一樣因公車輛

 

 

 

 

🍌                          市場監管執勤點專車

 

 

 

 

༒                          特種車專業的能力用車的

 

 

 

 

𝓀                          別的使用車

 1

 0

19.30

0

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🎀               4.別穩定資產投資

——

——

489.87

454.75

🅠        減:積攢折舊費用及減值注意

——

——

 

 

   (三)不斷投資者

——

——

 

 

   (四)在新建網項目

——

——

 

 

   (五)有形基金

——

——

 

 

෴        減:總計攤銷

——

——

 

 

   (六)其它股權

——

——

 

 

二、過負債的總金額

——

——

 

 

三、凈債務自動求和

——

——

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區XX局2018年度部門決算情況說明

 

一、對於北京市松江區技術館2018第四季度薪資性支出結算的時候整體來說情形申請報告

武漢市松江區科技發展館2018༺年度收入總計為743.06萬元、支出總計為743.06萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少34.94萬元。主要原因:人員正常退休。

二、對於重慶市松江區科技發展館2018月度凈收入部門預算問題描述

年初收入合計743.06萬元,其中:財政撥款收入743.06萬元,占100%。

三、更多傷害市松江區科技產業館2018年終總支出結算的時候的請示報告書

當年度⛎支出合計743.06萬元,其中:基本支出516.79萬元,占69.55%;項目支出226.27萬元,占30.45%。

四、關于幼兒園深圳市松江區科枝館2018每年民政付款收入水平教育支出總體性原因證明

南京市松江區科技產業館2018🔥年度財政撥款收支總決算743.06萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少34.94萬元,減少4.70%。主要原因:人員正常退休。

五、就深圳市松江區網絡館2018全年通常前提下公開工程預算財政性撥付支出費用部門預算前提原因分析

(一)普遍通用估算財政性審批總支出結算的時候環境承載力的情況

沈陽市松江區社會館2018𓃲年度一般公共預算財政撥款支出743.06萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少34.94萬元,減少4.70%。主要原因:人員正常退休。

(二)常見公用預算表國庫撥付結余竣工決算框架現象

武漢市松江區信息技術館2018年度一般公共預算財政撥款支出743.06萬元,主要用于教育支出(類)743.06萬元,占100%。

(三)平常公用概算財政性支出付款性支出預算實際的問題

蘇州市松江區科學館2018ꩵ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為832.05萬元,支出決算為743.06萬元,完成年初預算的89%。決算數小于預算數的主要原因:本年人員經費同比有所減少。其中:

1ဣ、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)機關服務(項)631.69萬元。主要用于:在職人員的基本工資、津貼補貼、績效工資及辦公費、維護費、社保卡工作經費等。年初預算為719.26萬元,支出決算為631.69萬元,完成年初預算的88%。決算數大于預算數的主要原因:本年人員經費同比有所減少。

2💜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)11.76萬元。主要用于:事業單位離退休人員的補貼。年初預算為10.46萬元,支出決算為11.76萬元,完成年初預算的112%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員的活動費、福利費支出高于預期。

3🥂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)43.06萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。

🐲年初預算為45.99萬元,支出決算為43.06萬元。完成年初預算的94%。決算數小于預算數的主要原因:2018年養老保險支出小于預期。

4😼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)17.22萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。年初預算為18.40萬元,支出決算為17.22萬元。完成年初預算的94%決算數與預算數基本持平。

5🐽、醫療衛生和計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)20.45萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為21.85萬元,支出決算為20.45萬元,完成年初預算的94%。決算數與預算數基本持平。

6🙈、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)18.88萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為16.10萬元,支出決算為18.88萬元,完成年初預算的117%。決算數大于預算數的主要原因:本年4月起住房公積金繳納比例提高。

六、介紹昆明市松江區新材料技術館2018年中一半公共性費用財政局付款幾乎總支出預算癥狀說明

杭州市松江區科學技術館2018🐻年度一般公共預算財政撥款基本支出743.06萬元,包括人員經費419.15萬元,公用經費97.64萬元。基本支出中:

1、工資福利支出411.20萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資等;

2、商品和服務支出97.64萬元,主要用于:辦公費、郵電費、物業管理費等;

3、對個人和家庭的補助7.95萬元,主要用于:撫恤金、住房公積金、其它對個人和家庭的補助。

七、關于上海市松江區科技館2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”事業費財政局補貼款收支部門預算基本前提表明。

佛山市松江區新材料技術館2018♔年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.5萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.5萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為3萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:汽車報廢。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度無變化。

(二)“三公”預備費財政廳付款付出部門預算基本條件說明怎么寫。

深圳市松江區科學館2018年度目標無“三公”經費撥出民政審批撥出。

八、關與杭州市松江區社會館2018第四季度地方政府性私募基金工程預算財政收支撥付收支部門預算實際情況介紹

西安市松江區科技有限公司館2018月度無政府部性債卷預算表財政資金補貼款收入支出。

九、國家基金生產經營概算財政部門審批條件說明書

滬市松江區科學技術館2018半年度無集體所有制資本管理運營決算國庫審批其他支出。

十、其余關鍵性裝修細節的原因描述

(一)危險機關行駛專項經費費用支出 癥狀

天津市松江區科技發展館2018本年無機物關電腦運行專項資金開支。

(二)人民政府企業采購費用支出 現象

西安市松江區技術館2018⛄年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為127.72萬元,其中:貨物采購金額10.09萬元、工程采購金額49.12萬元、服務采購金額68.51萬元。

(三)車子、別墅特殊性占有的情況

1、貨車

滬市松江區科技信息館2018財政年度無因公使私車,因公使私車享有量為零。

2、房源

截至2018年12月31日,上海市松江區科技館辦公用房為5907平方米。

(四)概預算效績治理具體情況

上海市松江區科技館2018年度預算績效管理工作開展情況如下:尚未取得第三方評價結果。


第四部分    名詞解釋

 

꧙一、國庫補貼款盈利:指以政府機構本第四季度度從本級國庫機構爭取的國庫補貼款,涉及到通常情況下通用費用表國庫補貼款和以政府性債卷費用表國庫補貼款。

💞二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。

💃三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

🌠四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

五、月初結轉和節余:就是指當年度已經來完成、結轉到本年度按業內歸定隨時的使用的現金。

𒁏六、月底結轉和盈余:指年初度或很早以前季度概預算分配、因理性必要條件發生波動無法按原工作規劃推行,需網絡延時到未來季度按密切相關法規馬上使用的的項目資金。

七、基本性費用:指行業為安全保障醫療機構普通正常運轉、做完平時運行的任務而遭受的各種費用。

🦂八、工程教育收入開支:指企業為搞定既定的政府部門責任責任或企業進展要求,在關鍵教育收入開支之上發現的那項教育收入開支。

🐻九、營運性收入支出:指事業上的院校在職業項目及配套項目以外深入開展非獨立自主成本計算營運項目再次發生的性收入支出。

🌠十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦰ十一國慶、機關事業上企業計量單位運轉資金投入:指行政處企業計量單位和圖案填充國家事業上編制法經營的事業上企業計量單位的使用似的共公費用預算國庫捐款確定的基本上結余中的日常任務共公資金投入結余。

 

 


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